发布时间:2015-10-18 10:10 我要投稿
此次内部审计工作,重点检查了各单位检查时段财务收支及历年往来款情况。经审计,该局“三公”经费及相关费用的支出基本符合财经制度及有关文件规定,会计核算遵循会计准则和会计制度规定;对于审计中发现的一些问题做到即知即改,加大了对历年往来款的清理力度,确保做到账证相符、账账相符、账表相符。同时,该局积极建立健全科学合理的内控制度,确保财政资金管理安全有效。
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